편리하고 정확한 민원처리를 위해 최선을 다하겠습니다.
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1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2015년도 남해군의 세입예산 규모와 내용입니다.
세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
356,028 | 289,695 | 0 | 53,743 | 12,590 |
※ 당초예산 총계기준
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|
311,876 | 299,019 | 326,150 | 319,174 | 356,028 |
※ 당초예산 총계기준
세입재원별 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |||||
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금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 266,285 | 100% | 249,765 | 100% | 273,231 | 100% | 274,078 | 100% | 289,695 | 100% |
지방세 | 9,586 | 3.60% | 10,000 | 4.00% | 10,736 | 3.93% | 11,511 | 4.20% | 12,137 | 4.19% |
세외수입 | 23,969 | 9.00% | 21,028 | 8.42% | 26,220 | 9.60% | 7,535 | 2.75% | 12,047 | 4.16% |
지방교부세 | 127,237 | 47.78% | 126,739 | 50.74% | 138,554 | 50.71% | 133,731 | 48.79% | 132,000 | 45.57% |
조정교부금·재정보전금 | 4,700 | 1.77% | 6,182 | 2.48% | 6,182 | 2.26% | 6,182 | 2.26% | 6,500 | 2.24% |
보조금 | 100,793 | 37.85% | 85,816 | 34.36% | 91,539 | 33.50% | 95,169 | 34.72% | 106,898 | 36.90% |
지방채 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
보전수입 등 및 내부거래 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19,949 | 7.28% | 20,113 | 6.94% |
※ 당초예산 총계기준
1년 동안 남해군에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
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356,028 | 289,695 | 0 | 53,743 | 12,590 |
※ 당초예산 총계기준
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|
311,876 | 299,019 | 326,150 | 319,174 | 356,028 |
※ 당초예산 총계기준
분야별 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |||||
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금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 266,285 | 100% | 249,765 | 100% | 273,231 | 100% | 274,078 | 100% | 289,695 | 100% |
일반공공행정 | 21,776 | 8.18% | 15,936 | 6.38% | 18,511 | 6.77% | 18,150 | 6.62% | 20,106 | 6.94% |
공공질서 및 안전 | 9,292 | 3.49% | 6,744 | 2.70% | 8,763 | 3.21% | 1,586 | 0.58% | 3,679 | 1.27% |
교육 | 3,361 | 1.26% | 3,129 | 1.25% | 3,052 | 1.12% | 3,326 | 1.21% | 1,927 | 0.67% |
문화 및 관광 | 24,990 | 9.38% | 29,145 | 11.67% | 35,459 | 12.98% | 26,076 | 9.51% | 28,404 | 9.80% |
환경보호 | 21,285 | 7.99% | 22,771 | 9.12% | 20,671 | 7.57% | 6,001 | 2.19% | 20,714 | 7.15% |
사회복지 | 49,785 | 18.70% | 48,580 | 19.45% | 52,023 | 19.04% | 59,822 | 21.83% | 69,956 | 24.15% |
보건 | 4,149 | 1.56% | 4,397 | 1.76% | 4,713 | 1.72% | 5,373 | 1.96% | 5,226 | 1.80% |
농림해양수산 | 66,439 | 24.95% | 52,993 | 21.22% | 53,219 | 19.48% | 55,025 | 20.08% | 55,679 | 19.22% |
산업·중소기업 | 1,642 | 0.62% | 1,250 | 0.50% | 1,002 | 0.37% | 1,912 | 0.70% | 2,106 | 0.73% |
수송 및 교통 | 14,712 | 5.52% | 10,434 | 4.18% | 15,651 | 5.73% | 15,730 | 5.74% | 10,804 | 3.73% |
국토 및 지역개발 | 7,847 | 2.95% | 9,989 | 4.00% | 9,086 | 3.33% | 14,311 | 5.22% | 14,301 | 4.94% |
과학기술 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
예비비 | 5,345 | 2.01% | 6,411 | 2.57% | 7,459 | 2.73% | 4,935 | 1.80% | 7,510 | 2.59% |
기타 | 35,662 | 13.39% | 37,985 | 15.21% | 43,621 | 15.96% | 61,830 | 22.56% | 49,281 | 17.01% |
※ 당초예산 총계기준
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 남해군의 중기지방재정계획입니다.
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합 계 | 연평균 증가률 |
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① 세입 | 381,219 | 400,159 | 412,385 | 428,432 | 445,683 | 2,067,878 | 4.00% |
자체수입 | 23,575 | 24,222 | 24,985 | 25,695 | 25,959 | 124,436 | 2.40% |
의존수입 | 283,618 | 298,534 | 307,209 | 320,039 | 333,411 | 1,542,811 | 4.10% |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
보전수입 등 및 내부거래 | 74,026 | 77,403 | 80,190 | 82,697 | 86,312 | 400,628 | 3.90% |
② 세출 | 381,219 | 400,159 | 412,385 | 428,432 | 445,683 | 2,067,878 | 4.00% |
경상지출 | 84,465 | 86,915 | 87,395 | 90,048 | 92,690 | 441,513 | 2.40% |
사업수요 | 296,754 | 313,244 | 324,990 | 338,384 | 352,993 | 1,626,365 | 4.40% |
※ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계