편리하고 정확한 민원처리를 위해 최선을 다하겠습니다.
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회계년도 | 2024년 | 회계 | 일반회계 |
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조직 | 행정복지국 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(행정과) | ||
단위사업 | 인력운영비 |
사업목적 | 총액인건비 관리로 조직의 적정 인원확보 및 지원 | ||
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사업기간 | 연례반복적사업 | ||
총사업비 | 연례반복적사업 | ||
사업규모 | 공무원 등 기본급 및 수당, 보험료, 성과상여금 | ||
사업내용 | 공무원 등 기본급 및 수당, 보험료, 성과상여금 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
사업위치 | |||
시행주체 | 남해군 | ||
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
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계 | 57,878,701,000 원 | 0 원 | 57,878,701,000 원 |
국고보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지특보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 | 57,878,701,000 원 | 0 원 | 57,878,701,000 원 |
지방채 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
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10,921,916,000 원 | 6,271,468,000 원 | 3,969,681,000 원 | 5,937,468,000 원 | 3,937,468,000 원 | 3,937,468,000 원 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
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8,303,681,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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42,132,749,740 원 | 43,741,846,370 원 | 45,600,394,560 원 | 83,361,892,750 원 | 51,705,200,870 원 |